时间:2026-02-14 10:03:06 来源:
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2026年度 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
1.组织实施宣讲活动,参与理论宣讲阵地的管理。
2.为党委(党组)中心组提供学习服务。
3.对广大基层干部群众和政工专业技术人才进行经常性的形势政策教育。
4.围绕市委中心工作开展理论研究。
5.承办市委宣传部交办的其他事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、教研室。本单位无下属单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
2026年,市委讲师团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,全面贯彻中央和省、市委部署,紧扣围绕用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务,紧扣人工智能等重大技术创新带来的工作模式的深刻变革,紧扣重大事件重要会议重要人物,聚焦固本、强音、赋能等方面,统筹推进理论学习走深走实、理论宣传入脑入心、理论研究咨政育人,奋力开创工作新局面。
一、聚焦“固本强基”,推动理论学习系统深入、服务大局
坚持以理论学习为先导,提升服务党委政府中心工作的能力水平。深化中心组学习服务保障。精心编撰《党委中心组学习参考文选》10期以上、《市委中心组学习专题资料》6本,依托“思想云”平台推送优质学习内容超900条,优化“手机微学堂”推送机制,确保理论供给精准、及时、权威。带动基层理论学习走深走实。建立健全常态化学习机制,优化“理论快线”学习形式,通过送教上门、线上共学、结对帮学等形式,推动党的创新理论向基层延伸。做强“思享半月谈”学习交流平台,围绕2026年全国两会精神、党的二十届五中全会、中国共产党成立105周年、长征胜利90周年等重大主题,每季度举办高质量研讨活动。同时,加强对基层学习组织的指导与支持,营造浓厚学习氛围,提升整体学习实效。
二、聚焦“强音传响”,推动理论宣传浸润人心、绽放活力
运用人工智能+等新技术,创新话语与传播方式,构建全方位、立体化、互动式宣传新格局。持续擦亮特色宣讲品牌。扩大“先声宣讲”走基层品牌影响力,结合年度重大学习宣传主题,深入基层开展分众化、互动化、对象化宣讲。与市(县)区委宣传部联合组织开展特色品牌宣讲活动,讲好新时代的无锡故事。创新沉浸式宣讲模式。面向青年等重点群体,开发兼具思想性与青春气息的宣讲内容与形式,新建一批特色宣讲场景,打造“实境课堂”精品线路,开发情景剧、体验课等新型宣讲产品,推动理论传播从“单向灌输”向“双向互动”“深度体验”转变。运用AI赋能理论宣讲工作。尝试借力新媒体技术运营团队,以AI技术赋能理论宣讲提质增效,构建“智能创作+精准传播+互动反馈”闭环,让理论宣讲更接地气、更具感染力。
三、聚焦“赋能提质”,推动理论研究扎根实践、引领发展
强化问题导向,深化对党的创新理论的研究阐释,促进成果转化。加强应用对策研究。紧密围绕高质量发展、新质生产力、习近平文化思想地方实践等重大主题,设立重点研究课题,开展联合攻关,形成有深度、有价值的理论成果。深化理论阐释解读。建立理论动态跟踪研究机制,完善重大主题集体备课制度,及时准确做好党的创新理论和上级重大决策部署的权威解读与通俗阐释,探索适应青年认知特点的阐释方式。促进研究成果转化。推动优秀研究成果进入决策视野、融入宣讲内容、转化为通俗读物,实现理论研究与理论学习、宣传的良性互动,提升服务实践效能。
四、加强支撑保障,夯实宣讲工作高质量发展根基
打造新时代高质量的宣讲新格局,需要汇聚各方力量共同推进。建强人才队伍。优化宣讲人才库结构,广泛吸纳领导干部、专家学者、基层骨干。举办全市理论宣讲骨干培训班,开展“名师带徒”“百姓名嘴”风采展示等活动,完善评估激励机制,持续激发队伍活力。完善工作矩阵。整合在锡高校马克思主义学院等优质资源,建强核心矩阵;健全市、区、镇三级宣讲网络,培育基层示范点;依托“理响无锡”宣讲大联盟,加强跨板块、跨部门协作联动,凝聚工作合力。健全制度体系。完善内容建设、考核评价与效果评估机制,强化结果运用,推进理论宣讲工作科学化、规范化、制度化。
第二部分
2026年度
中共无锡市委讲师团
单位预算表
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公开01表 |
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收支总表 |
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单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
350.57 |
一、一般公共服务支出 |
236.41 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36.73 |
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|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、卫生健康支出 |
10.71 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
66.72 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
350.57 |
本年支出合计 |
350.57 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
350.57 |
支出总计 |
350.57 |
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公开02表 |
||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
350.57 |
350.57 |
350.57 |
|
|
|
|
|
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|
104002 |
中共无锡市委讲师团 |
350.57 |
350.57 |
350.57 |
|
|
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|
公开03表 |
|||||||
|
支出总表 |
|||||||
|
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
350.57 |
339.39 |
11.18 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.41 |
225.23 |
11.18 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.18 |
|
2.18 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.18 |
|
2.18 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
234.23 |
225.23 |
9.00 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
225.23 |
225.23 |
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.73 |
36.73 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.73 |
36.73 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.24 |
12.24 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.72 |
66.72 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.72 |
66.72 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.27 |
22.27 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
26.07 |
26.07 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
18.38 |
18.38 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
350.57 |
一、本年支出 |
350.57 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
350.57 |
(一)一般公共服务支出 |
236.41 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
36.73 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
10.71 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
66.72 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
350.57 |
支出总计 |
350.57 |
|
公开05表 |
||||||
|
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
|
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
350.57 |
339.39 |
319.53 |
19.86 |
11.18 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.41 |
225.23 |
205.37 |
19.86 |
11.18 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.18 |
|
|
|
2.18 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.18 |
|
|
|
2.18 |
|
20133 |
宣传事务 |
234.23 |
225.23 |
205.37 |
19.86 |
9.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
225.23 |
225.23 |
205.37 |
19.86 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
9.00 |
|
|
|
9.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.73 |
36.73 |
36.73 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.73 |
36.73 |
36.73 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.49 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.24 |
12.24 |
12.24 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.72 |
66.72 |
66.72 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.72 |
66.72 |
66.72 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.27 |
22.27 |
22.27 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
26.07 |
26.07 |
26.07 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
18.38 |
18.38 |
18.38 |
|
|
|
公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
|
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
339.39 |
319.53 |
19.86 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
275.31 |
275.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.95 |
43.95 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
115.33 |
115.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
43.08 |
43.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.49 |
24.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.24 |
12.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.71 |
10.71 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
1.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.27 |
22.27 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.71 |
1.71 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.86 |
|
19.86 |
|
30201 |
办公费 |
8.44 |
|
8.44 |
|
30228 |
工会经费 |
2.73 |
|
2.73 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.69 |
|
1.69 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.22 |
44.22 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.42 |
0.42 |
|
|
30302 |
退休费 |
43.80 |
43.80 |
|
|
公开07表 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
350.57 |
339.39 |
319.53 |
19.86 |
11.18 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.41 |
225.23 |
205.37 |
19.86 |
11.18 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.18 |
|
|
|
2.18 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.18 |
|
|
|
2.18 |
|
20133 |
宣传事务 |
234.23 |
225.23 |
205.37 |
19.86 |
9.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
225.23 |
225.23 |
205.37 |
19.86 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
9.00 |
|
|
|
9.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.73 |
36.73 |
36.73 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.73 |
36.73 |
36.73 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.49 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.24 |
12.24 |
12.24 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.72 |
66.72 |
66.72 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.72 |
66.72 |
66.72 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.27 |
22.27 |
22.27 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
26.07 |
26.07 |
26.07 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
18.38 |
18.38 |
18.38 |
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公开08表 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
339.39 |
319.53 |
19.86 |
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301 |
工资福利支出 |
275.31 |
275.31 |
|
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30101 |
基本工资 |
43.95 |
43.95 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
115.33 |
115.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
43.08 |
43.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.49 |
24.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.24 |
12.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.71 |
10.71 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
1.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.27 |
22.27 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.71 |
1.71 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.86 |
|
19.86 |
|
30201 |
办公费 |
8.44 |
|
8.44 |
|
30228 |
工会经费 |
2.73 |
|
2.73 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.69 |
|
1.69 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.22 |
44.22 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.42 |
0.42 |
|
|
30302 |
退休费 |
43.80 |
43.80 |
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公开09表 |
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|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
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|
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。
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公开10表 |
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|
政府性基金预算支出表 |
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|
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
|
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注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
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公开11表 |
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国有资本经营预算支出预算表 |
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|
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
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注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
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公开12表 |
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|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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|
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
合计 |
19.86 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
19.86 |
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30201 |
办公费 |
8.44 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.73 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.69 |
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注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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公开13表 |
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政府采购支出表 |
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单位:中共无锡市委讲师团 |
|
单位:万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
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|
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
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合计 |
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注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
一、收支预算总体情况说明
中共无锡市委讲师团2026年度收入、支出预算总计350.57万元,与上年相比收、支预算总计各减少30.08万元,减少7.9%。其中:
(一)收入预算总计350.57万元。包括:
1.本年收入合计350.57万元。
(1)一般公共预算拨款收入350.57万元,与上年相比减少30.08万元,减少7.9%。主要原因是有人员办理退休。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计350.57万元。包括:
1.本年支出合计350.57万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出236.41万元,主要用于人员经费和工作经费。与上年相比减少16.78万元,减少6.63%。主要原因是有人员办理退休。
(2)社会保障和就业支出(类)支出36.73万元,主要用于医疗保险、养老保险等社会保障支出。与上年相比减少2.72万元,减少6.89%。主要原因是有人员办理退休。
(3)卫生健康支出(类)支出10.71万元,主要用于医疗体检与医疗保险费。与上年相比减少2.32万元,减少17.81%。主要原因是有人员办理退休。
(4)住房保障支出(类)支出66.72万元,主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比减少8.26万元,减少11.02%。主要原因是有人员办理退休。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
中共无锡市委讲师团2026年收入预算合计350.57万元,包括本年收入350.57万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入350.57万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2026年支出预算合计350.57万元,其中:
基本支出339.39万元,占96.81%;
项目支出11.18万元,占3.19%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共无锡市委讲师团2026年度财政拨款收、支总预算350.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少30.08万元,减少7.9%。主要原因是有人员办理退休。
五、财政拨款支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2026年财政拨款预算支出350.57万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少30.08万元,减少7.9%。主要原因是有人员办理退休。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出2.18万元,与上年相比减少9.98万元,减少82.07%。主要原因是财政科目调整,其中9万元在其他宣传事务中列支。
2.宣传事务(款)行政运行(项)支出225.23万元,与上年相比减少15.8万元,减少6.56%。主要原因是有人员办理退休。
3.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出9万元,与上年相比增加9万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是财政科目调整,去年在其他政府办公厅及相关机构事务支出中列支。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出24.49万元,与上年相比减少1.81万元,减少6.88%。主要原因是有人员办理退休。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出12.24万元,与上年相比减少0.91万元,减少6.92%。主要原因是有人员办理退休。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.71万元,与上年相比减少2.32万元,减少17.81%。主要原因是有人员办理退休。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出22.27万元,与上年相比减少1.41万元,减少5.95%。主要原因是有人员办理退休。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出26.07万元,与上年相比减少6.85万元,减少20.81%。主要原因是有人员办理退休。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出18.38万元,与上年预算数相同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2026年度财政拨款基本支出预算339.39万元,其中:
(一)人员经费319.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。
(二)公用经费19.86万元。主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2026年一般公共预算财政拨款支出预算350.57万元,与上年相比减少30.08万元,减少7.9%。主要原因是有人员办理退休。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算339.39万元,其中:
(一)人员经费319.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。
(二)公用经费19.86万元。主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
中共无锡市委讲师团2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
中共无锡市委讲师团2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出19.86万元,与上年相比减少1.5万元,减少7.02%。主要原因是有人员办理退休。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金350.57万元;本单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计11.18万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。