时间:2025-02-18 10:57:00 来源:
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
1.组织实施宣讲活动,参与理论宣讲阵地的管理。
2.为党委(党组)中心组提供学习服务。
3.对广大基层干部群众和政工专业技术人才进行经常性的形势政策教育。
4.围绕市委中心工作开展理论研究。
5.承办市委宣传部交办的其他事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、教研室。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年,市委讲师团紧紧围绕中心工作,按照全市宣传思想文化工作的部署,紧扣用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务,抓好“两服务”“两打造”,进一步推动讲师团工作取得新成效、再上新台阶。
1.在服务中心上进一步提高站位。协助做好党委(党组)理论学习中心组服务工作。根据中央和省、市委的相关要求,结合2025年全市党委(党组)中心组理论学习计划,编辑《党委中心组学习参考资料》10期以上,《市委中心组学习参考资料》6本,“思想云”编发各类理论学习文章不少于900条,发送“手机微学堂”学习短信不少于50期。认真落实意识形态工作责任制。加强对市级论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会的备案管理,加强对市(县)区讲坛备案工作的指导督促,推动讲坛备案工作的制度化规范化。
2.在服务基层上进一步注重实效。重点在推进沉浸式宣讲和巡回式宣讲上下功夫。沉浸式宣讲让理论传播“活”起来。注重把握沉浸式理论传播规律,综合分析理论传播对象的类型、特点、需求和心理,择优选取合适的场景,优化理论传播方式,切实提升理论传播的感染力。依托全市有特色亮点的公共文化空间、红色文化资源,打造特色宣讲场景,创新宣讲形式内容,整合多元宣讲力量,让理论传播以通俗易懂的方式、百姓喜闻乐见的形式呈现出来,努力做到深入人心、落地生根,让群众从理论中感染浸润,从理论学习中增强理论获得感、精神力量,进一步加深对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。巡回式宣讲让理论传播“深”下去。通过组织专门的宣讲队伍(包括历年“百姓名嘴”风采展示活动中涌现出来的优秀宣讲骨干),深入到城市大街小巷、乡村田间地头、各类社区以及基层企事业单位等不同场所,开展一场场富有感染力和针对性的宣讲活动。通过运用通俗易懂的语言、生动鲜活的事例、丰富多样的形式,真正让党的创新理论如春风化雨般滋润百姓心田,在基层生根发芽、开花结果,促进全社会形成积极向上、团结奋进的良好思想氛围和社会风尚。
3.在打造品牌上进一步做优特色。依托“思享半月谈”理论学习交流平台,围绕马克思主义经典理论、新时代党的创新理论及中央和省、市委重大决策部署,组织在锡高校马院老师以及基层理论宣讲骨干,定期开展线上线下的理论学习交流活动,进一步提升理论宣讲质量和水平。组织开展好无锡市大运河文化志愿宣讲。利用本团师资并依托在锡高校马克思主义学院及社会组织力量,围绕学习贯彻习近平文化思想,人文经济学无锡新实践等方面,面向基层党员干部群众讲好党的创新理论。整合本团师资及高校资源,会同江苏有线无锡分公司,进一步提优升级“先声宣讲”理论学习平台;平台通过数字化、网络化、智能化的手段,将党的创新理论以更加鲜活、直观、便捷的方式呈现给广大党员干部。
4.在打造队伍上进一步激发活力。精选人才,广泛吸收政治素质好、理论水平高、表达能力强的领导干部、专家学者和基层优秀“百姓名嘴”等参加理论宣讲,打造一支专兼职人员共同参与的宣讲人才队伍,突出社科专家重点讲理论、领导干部重点讲政策、“百姓名嘴”重点讲故事。强化培训,定期举办全市基层理论宣讲骨干培训班,通过专业课程的宣讲辅导、学员之间交流研讨和学习成果展示等富有特色的专题培训,突出小型化、互动化、成果化,进一步提升基层骨干的宣讲能力和水平。创新机制,围绕重大主题、理论热点邀请专家学者、高校教师、基层理论宣讲骨干开展集体备课,交流研讨、互相启发、统一共识、提高认识。加强研究,紧紧围绕全市经济社会热点以及宣传思想文化工作重点,联合在锡高校马克思主义学院研究力量,有针对性开展相关课题研究工作。
第二部分
2025年度
中共无锡市委讲师团
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
380.65 |
一、一般公共服务支出 |
253.19 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39.45 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
13.03 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
74.98 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
380.65 |
本年支出合计 |
380.65 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
380.65 |
支出总计 |
380.65 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
380.65 |
380.65 |
380.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104002 |
中共无锡市委讲师团 |
380.65 |
380.65 |
380.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
380.65 |
368.49 |
12.16 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.19 |
241.03 |
12.16 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12.16 |
|
12.16 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
12.16 |
|
12.16 |
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
241.03 |
241.03 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
241.03 |
241.03 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.45 |
39.45 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.45 |
39.45 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.30 |
26.30 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.15 |
13.15 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
74.98 |
74.98 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.68 |
23.68 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.92 |
32.92 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
18.38 |
18.38 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
380.65 |
一、本年支出 |
380.65 |
(一)一般公共预算拨款 |
380.65 |
(一)一般公共服务支出 |
253.19 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
39.45 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
13.03 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
74.98 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
380.65 |
支出总计 |
380.65 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
380.65 |
368.49 |
347.13 |
21.36 |
12.16 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.19 |
241.03 |
219.67 |
21.36 |
12.16 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12.16 |
|
|
|
12.16 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
12.16 |
|
|
|
12.16 |
20133 |
宣传事务 |
241.03 |
241.03 |
219.67 |
21.36 |
|
2013301 |
行政运行 |
241.03 |
241.03 |
219.67 |
21.36 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.45 |
39.45 |
39.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.45 |
39.45 |
39.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.30 |
26.30 |
26.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.15 |
13.15 |
13.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.03 |
13.03 |
13.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.03 |
13.03 |
13.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.03 |
13.03 |
13.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
74.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
74.98 |
74.98 |
74.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.68 |
23.68 |
23.68 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.92 |
32.92 |
32.92 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
18.38 |
18.38 |
18.38 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
368.49 |
347.13 |
21.36 |
|
301 |
工资福利支出 |
301.06 |
301.06 |
|
30101 |
基本工资 |
44.39 |
44.39 |
|
30102 |
津贴补贴 |
130.40 |
130.40 |
|
30103 |
奖金 |
46.36 |
46.36 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.30 |
26.30 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.15 |
13.15 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.03 |
13.03 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.86 |
1.86 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.68 |
23.68 |
|
30114 |
医疗费 |
1.89 |
1.89 |
|
302 |
商品和服务支出 |
21.36 |
|
21.36 |
30201 |
办公费 |
9.50 |
|
9.50 |
30228 |
工会经费 |
2.87 |
|
2.87 |
30229 |
福利费 |
0.67 |
|
0.67 |
30239 |
其他交通费用 |
7.18 |
|
7.18 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.14 |
|
1.14 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.07 |
46.07 |
|
30301 |
离休费 |
0.42 |
0.42 |
|
30302 |
退休费 |
45.65 |
45.65 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
380.65 |
368.49 |
347.13 |
21.36 |
12.16 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.19 |
241.03 |
219.67 |
21.36 |
12.16 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12.16 |
|
|
|
12.16 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
12.16 |
|
|
|
12.16 |
20133 |
宣传事务 |
241.03 |
241.03 |
219.67 |
21.36 |
|
2013301 |
行政运行 |
241.03 |
241.03 |
219.67 |
21.36 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.45 |
39.45 |
39.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.45 |
39.45 |
39.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.30 |
26.30 |
26.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.15 |
13.15 |
13.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.03 |
13.03 |
13.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.03 |
13.03 |
13.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.03 |
13.03 |
13.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
74.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
74.98 |
74.98 |
74.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.68 |
23.68 |
23.68 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.92 |
32.92 |
32.92 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
18.38 |
18.38 |
18.38 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
368.49 |
347.13 |
21.36 |
|
301 |
工资福利支出 |
301.06 |
301.06 |
|
30101 |
基本工资 |
44.39 |
44.39 |
|
30102 |
津贴补贴 |
130.40 |
130.40 |
|
30103 |
奖金 |
46.36 |
46.36 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.30 |
26.30 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.15 |
13.15 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.03 |
13.03 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.86 |
1.86 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.68 |
23.68 |
|
30114 |
医疗费 |
1.89 |
1.89 |
|
302 |
商品和服务支出 |
21.36 |
|
21.36 |
30201 |
办公费 |
9.50 |
|
9.50 |
30228 |
工会经费 |
2.87 |
|
2.87 |
30229 |
福利费 |
0.67 |
|
0.67 |
30239 |
其他交通费用 |
7.18 |
|
7.18 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.14 |
|
1.14 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.07 |
46.07 |
|
30301 |
离休费 |
0.42 |
0.42 |
|
30302 |
退休费 |
45.65 |
45.65 |
|
公开09表 |
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
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单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。
公开10表 |
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政府性基金预算支出表 |
||||
单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 |
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国有资本经营预算支出预算表 |
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单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 |
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一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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单位:中共无锡市委讲师团 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
21.36 |
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302 |
商品和服务支出 |
21.36 |
|
30201 |
办公费 |
9.50 |
|
30228 |
工会经费 |
2.87 |
|
30229 |
福利费 |
0.67 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.18 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.14 |
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 |
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政府采购支出表 |
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单位:中共无锡市委讲师团 |
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单位:万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
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一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
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合计 |
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注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
一、收支预算总体情况说明
中共无锡市委讲师团2025年度收入、支出预算总计380.65万元,与上年相比收、支预算总计各减少60.11万元,减少13.64%。其中:
(一)收入预算总计380.65万元。包括:
1.本年收入合计380.65万元。
(1)一般公共预算拨款收入380.65万元,与上年相比减少60.11万元,减少13.64%。主要原因是有人员办理退休。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计380.65万元。包括:
1.本年支出合计380.65万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出253.19万元,主要用于人员经费和工作经费。与上年相比减少33.62万元,减少11.72%。主要原因是有人员办理退休。
(2)社会保障和就业支出(类)支出39.45万元,主要用于医疗保险、养老保险等社会保障支出。与上年相比减少7.99万元,减少16.84%。主要原因是有人员办理退休。
(3)卫生健康支出(类)支出13.03万元,主要用于医疗体检与医疗保险费。与上年相比减少2.47万元,减少15.94%。主要原因是有人员办理退休。
(4)住房保障支出(类)支出74.98万元,主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比减少16.03万元,减少17.61%。主要原因是有人员办理退休。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
中共无锡市委讲师团2025年收入预算合计380.65万元,包括本年收入380.65万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入380.65万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2025年支出预算合计380.65万元,其中:
基本支出368.49万元,占96.81%;
项目支出12.16万元,占3.19%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共无锡市委讲师团2025年度财政拨款收、支总预算380.65万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少60.11万元,减少13.64%。主要原因是有人员办理退休。
五、财政拨款支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2025年财政拨款预算支出380.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少60.11万元,减少13.64%。主要原因是有人员办理退休。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出12.16万元,与上年预算数相同。
2.宣传事务(款)行政运行(项)支出241.03万元,与上年相比减少33.62万元,减少12.24%。主要原因是有人员办理退休。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出26.3万元,与上年相比减少5.33万元,减少16.85%。主要原因是有人员办理退休。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出13.15万元,与上年相比减少2.66万元,减少16.82%。主要原因是有人员办理退休。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出13.03万元,与上年相比减少2.47万元,减少15.94%。主要原因是有人员办理退休。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出23.68万元,与上年相比减少5.06万元,减少17.61%。主要原因是有人员办理退休。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出32.92万元,与上年相比减少12.86万元,减少28.09%。主要原因是有人员办理退休。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出18.38万元,与上年相比增加1.89万元,增长11.46%。主要原因是有人员办理退休。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2025年度财政拨款基本支出预算368.49万元,其中:
(一)人员经费347.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。
(二)公用经费21.36万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2025年一般公共预算财政拨款支出预算380.65万元,与上年相比减少60.11万元,减少13.64%。主要原因是有人员办理退休。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算368.49万元,其中:
(一)人员经费347.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。
(二)公用经费21.36万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
中共无锡市委讲师团2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
中共无锡市委讲师团2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共无锡市委讲师团2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出21.36万元,与上年相比减少3.79万元,减少15.07%。主要原因是有人员办理退休。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金380.65万元;本单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计12.16万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。